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    Contents
  1. Intrastat 2019: istruzioni compilazione INTRA Agenzia Dogane
  2. Modello Intrastat 2018: nuove istruzioni per la compilazione
  3. Periodicità dei Modelli INTRASTAT - Euroconference News
  4. Periodicità dei Modelli INTRASTAT

Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul. Le ricevute, copiate dal sito web dei Servizi Telematici nella postazione dell' utente, sono predisposte in file che hanno nome identico al nome del file inviato . La ricevuta rappresenta l'attestazione di ricezione del file che il contribuente trasmette Per scaricare le ricevute è necessario eseguire le seguenti operazioni. presenti sul sito di assistenza online Entratel alla pagina Visualizzare ricevuta. è possibile inviare solamente gli elenchi Intrastat predisposti con il pacchetto. La modalità di presentazione degli Elenchi Intrastat (Elenchi riepilogativi delle configurazione della postazione di lavoro, download del software necessario e.

Nome: ricevute intrastat
Formato:Fichier D’archive
Sistemi operativi: Android. iOS. MacOS. Windows XP/7/10.
Licenza:Gratuito (* Per uso personale)
Dimensione del file:49.87 MB

Nel modello Intrastat vanno inserite tutte le operazioni intracomunitarie registrate tra titolari di partita IVA in un dato periodo di tempo. Leggi maggiori informazioni su come registrare l' IVA per le operazioni intracomunitarie. Il modello Intrastat è una dichiarazione che riporta le operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate da un titolare di partita IVA in un dato periodo di tempo.

Questo modello o elenco è stato introdotto dall' art. Le fatture da riportare in questo modello sono quelle intracomunitarie che sono state emesse o ricevute da titolari di partita IVA ovvero solo le operazioni B2B per cui sono state corrisposti dei pagamenti, i beni vengono spediti da un Paese all'altro o i servizi vengono prestati a un residente del Paese estero. Tutti coloro che effettuano operazioni di compravendita intracomunitarie devono essere registrati al VIES.

Ora deve emettere fattura verso la ditta tedesca con sede e intestazione in Germania: con iva o senza? Salve mcm, Non conosco la sua qualifica nella società è molto dipende da questo. In ogni caso, considerando che l'iscrizione agli elenchi VIES è immediata, io iscriverei a tali elenchi l'azienda.

Salve, sono un contribuente minimo ed ho effettuato degli acquisti intra ottobre e maggio ma non ho fatto nulla per queste fatture. Come posso regolarizzare la mia posizione? Si tratta di fatture di importi minimi 30 e 25 euro. Salve Silver potrebbe fare dei ravvedimenti operosi.

Ma dovrei fare anche gli intra con l'oblazione per la sanzione, giusto euro 64? Salve Silver dovrebbe pagare anche le sanzioni e gli interessi come scritto in precedenza. Grazie per l'attenzione. Domande: cosa devo fare?

Devo considerare la fattura come costo pieno con iva indetraibile, come se mi avessero pensato quale soggetto privato? Salve Alessandro, come prima cosa da fare si deve iscrivere al VIES, poi per registrare queste fatture, le deve integrare con l'IVA e considerarlo costo indeducibile.

Mi scusi, ma non comprendo la sua risposta.

Intrastat 2019: istruzioni compilazione INTRA Agenzia Dogane

La merce è già arrivata e saldata tra il 31 ottobre e metà novembre. Salve Alessandro avevo capito che le avessero mandato le fatture senza IVA. In questo caso, deve registrare le fatture senza IVA, come se fosse registrato agli elenchi vies, tuttavia l'IVA che verrà registrata nel registro acquisti non sarà detraibile.

Quindi fisicamente il servizio è stato reso in Germania. Ma non sarebbe stato più corretto ricevere fattura senza iva per art7ter essendo servizio b2b e integrarla in italia? Potrebbe essere un errore secondo la nuova normativa. Sono un privato che ha acquistato in Olanda un aeremobile, con regolare fattura del venditore. La fattura non comprende l'imposta IVA Olandese che quindi presumo debba essere pagata in Italia, e' corretto?.

Per pagare la suddetta imposta devo usalre il modulo F24 e se si a quale voce devo imputare il pagamento. La ringrazio anticipatamente per la risposta. Salve Claudio l'IVA è da pagare con un F24 particolare chiamato con elemti identificativi per l'immatricolazione auto.

Modello Intrastat 2018: nuove istruzioni per la compilazione

Il pagaemto va inserito nella sezione erario ed il codice tributo inizia con 60 seguito dal mese di riferimento dell'acquisto dell'auto. Siamo una ditta di falegnameria e dobbiamo fatturare ad un cliente privato solo codice fiscale rumeno in Romania.

Dobbiamo applicare l'iva in fattura? In caso affermatico con quale percentuale?

Buongiorno e buon anno. Per motivi commerciali, non vogliono fare un "consignment stock" con un cliente italiano. Quindi le fatture sarebbero emesse in ogni caso dalla società rumena al cliente finale. Poiché si tratta di materiale voluminoso, i clienti non avrebbero la possibilità di ricevere tutta la merce in unica consegna e quindi la merce verrebbe consegnata in modo frazionato. L'idea sarebbe di aprire un "conto deposito" presso il magazzino e la merce verrebbe fatturata dalla società rumena al cliente finale al momento del carico della merce presso il magazzino.

Fino al magazzino, la merce viaggerebbe accompagnata da T2L emesso con destinatario il nominativo di uno spedizioniere e destinazione l'indirizzo del magazzino. Lo spedizioniere prenderebbe in carico la merce al porto di partenza in Romania Costanza e gestirà formalmente o meno il traspo Salve Antonio, a mio parere la società dovrebbe aprire partita iva in Italia.

Buongiorno, devo emettere fattura per una prestazione a Cliente Comunitario Germania. Gli Estremi di fatturazione comunicatemi non contengono P.

Iva e C. Come dmi devo comportare per l'iva? Cordiali saluti. SAlve Gianfranco dipende dove è stato prestato il servizio. Se lei ha una partita iva e intesta l'autoveicolo alla persona che ha partita iva i tedeschi devono obbligatoriamente emettere fattura senza iva. Buonasera, ho ricevuto una fattura per servizi internet da un fornitore irlandese.

Nella fattura emessa dal fornitore è riportata la P. Come registro in contabilità tale fattura? Ringrazio Anticipatamente Antonella. Se si dove in Italia o nel paese d'origine?

Grazie sin d'ora X le info. Salve per cortesia mi potete dire come posso fare.. Salve Stefano se ha inserito l'IVA è come se fatturasse ad un privato.

Ha 2 possibilità: pagare l'iva su quella fattura oppure rettificare il modello intrastat e pagare una sanzione con codice Salve, lavorando come fotografo per un'agenzia italiana che lavora molto all'estero, le fatture dei miei lavori vengono emesse dall'agenzia senza iva per i clienti stranieri. Io poi da libero professionista italiano fattura all'agenzia la mia pervcentuale. Essendo gli importi iniziali senza iva, io all'agenzia devo mettere l'iva o no? Salve GM se lei ha un contratto con la società italiana deve emettere fatture con iva, aldilà di come fattura poi la società ai suoi clienti.

Periodicità dei Modelli INTRASTAT - Euroconference News

Buongiorno, sono in possesso di partita iva,sto comprando della merce dalla Spagna,vorrei sapere come fare per non versare l'iva alla Spagna, sono pure iscritto alla camera di commercio, grazie. Quando da i duoi dati indica la partita iva italiana. Administrator Consulente. Buongiorno ma la prestazione dove è stata eseguita? Quale tipo di esenzione è stata indicata sulla fattura ricevuta?

Salve, dovrei acquistare un cellulare per uso aziendale, si tratta di un prodotto proveniente dalla Cina, mi hanno detto che possono farmi la fattura intestata all'azienda con p.

Quali altre operazioni devo effettuare? Grazie mille per l'aiuto. Dovrebbe ricevere anche registrare la bolletta doganale in contabilità. A mio avviso dovrebbe richiedere la fattura corretta essendo voi iscritti al vies. La vostra fattura dovrebbe essere senza iva. Una S.

La società italiana non risulta iscritta negli elenchi VIES. A mio avviso dovrebbe fare un'autofattura dello stesso importo della fattura tedesca.

Buongiorno, è stata emessa erroneamente una fattura ad un cliente di San Marino con iva anzichè in esenzione nel mese di Settembre. Nel mese di Ottobre la suddetta è stata stornata e riemessa correttamente.

Deve essere dichiarata comunque negli intrastat di competenza Settembre e il cliente quale fattura deve presentare in dogana per la punzonatura? Si deve dichiarare sia la fattura che la nota di credito. Buongiorno, devo inserire nell'INTRA nell'area dei servizi ricevuti una nota di accredito in Reverse Charge, ma non è possibile mettere il segno negativo davanti all'importo.

Non è riferito a nessuna fattura specifica precedente, ma è un abbuono generale. Potrebbe sempre inserirla con riferimento ad una fattura.

Salve siamo un'impresa con iscrizione Vies, abbiamo ricevuto una fattura da un fornitore francese per un servizio reso dallo stesso. Sulla fattura c'è l'indicazione di una articolo di legge che abbiamo scoperto essere una sorta di regime dei minimi francese, quindi non c'è nè partita iva ne iva.

Come ci dobbiamo comportare, l'Iva va comunque versata con integrazione o emissione di autofattura? L'intra sicuramente non va presentato poichè manca la partita iva giusto?

Tutti i regimi, anche se speciali presentano la partita iva. In questo caso non è prevista la p. Salve Aiutatemi a capire una cosa per favore, Se io sono Spagnolo e voglio acquistare dei beni in Italia, con esportazione in Spagna, poso pagare senza iva ho no?

Salve Aiutatemi a capire una cosa per favore, Se io sono una persona fizica citadino ,Spagnolo e voglio acquistare dei beni in Italia, con esportazione in Spagna, poso pagare senza iva ho no? Se non hai la partita iva devi acquistare con iva. Scopri i vantaggi per gli utenti registrati! Categorie Primo Piano. Simone Dimitri - Dott. Ti potrebbe interessare dello stesso autore Iva e operazioni intra ed extra comunitarie Pacchetto Pacchetto contenente 2 ebook in pdf: Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie e Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi.

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Periodicità dei Modelli INTRASTAT

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INTRA-1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. Discussioni Simili Invio mod.

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